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社联财务部工作总结

时间:2024-07-07 14:15:45 工作总结 我要投稿
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社联财务部工作总结

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社联财务部工作总结

社联财务部工作总结1

  送走烈日炎炎的夏,走过天高气爽的秋,迎来寒风凛冽的冬。自六月份社联换届以来,财务部作为社联的五大部门之一,又走过了近六个月的风风雨雨。这半年中我们的工作很多,收获也很多。下面本部门就今年的工作做如下总结:

  在今年我们的工作主要分为三块:本职工作、内部建设、及其他日常工作。

  20xx年下半年度:

  本职工作:

  一、财务培训及干事考核。在今年十月中旬我们举行了全校社团参加的财务培训。这个培训是社团系列指导工作的第一个培训。为使培训更加明了,我们将财务相关内容制作成ppt供大家参考学习。

  培训之后我们还配合社联举行了一场干事笔试考核,检查干事工作能力与态度。多管齐下最终收到了良好的效果,圆满完成了干事留任。但在其中也存在有问题,比方说因时间冲突未能提前准备好教室,导致培训地点改动给社团人造成了不变。在以后工作中我们会未雨绸缪,提前准备。

  二、采购与发放三联单收据。在财务培训之后我们就开始了发放三联单,总体来说没有出现差错。但在发放或收取相关材料时,社团总是拖延。导致工作周期拖长,效率低下。另外在发放时一定要当面点清以免今后带来不必要的麻烦。在以后工作中我们会给社团严格限定期限,以按时完成任务。

  三、会员证办理。在收齐会员三联单收据之后,我们开始给各协会会员办理会员证。但由于需要收集材料和设计会员证的模板导致工作周期拉长。在今年我们已经将社团所交材料妥善保管,在下一年工作中社团会员证制作工作将会变的简单快捷。

  四、查账。本学年社团财务状况的监督与管理:11月份上旬,社联财务部对各社团的现金日记账记、收据进行的一次全面系统的核查。在检查过程中仍发现少数社团部分财务报账没有收据,在以后的工作中,我们将严格按照收据报账原则要求社团,严谨制造假收据;此外,在11月份下旬我们收集了各社团开学招新以来的财务报表。

  五、财务报账:日常社团活动的经费报销工作:按照社团经费申请与报销制度,充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配,使有价值的活动得到足够经费,为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。社联财务统计及公示:这个是财务部工作之一,在每次会仪统计社联财务并向社联主席团及各部门公示,以便方便各部工作。此外,每次活动后及时对社联内部进行财务报账工作。同时,活动过后及时收集资料,向学校报账。

  六、收缴财务报表和账本。收取社团财务月报表和不定期检查社团账本是社联监督社团的重要途径。通过这个我们发现了社团存在的问题并做了及时的纠正。在收交财务月报表时,因总是把关不严导致效率低下,再今后会做好把关工作,按时收交,过期不候。不过较去年相比已有较大改观,我们会继续努力,过财务报表与现金日记账的对比,彻底、全面的检查了各社团的财务状况。

  七、社联活动经费预算与决算:每次活动的开展,财务部主要负责经费的预算与决算,控制经费。经过预算与决算的对比发现,每次活动的'经费还是超出预算范围,在今后的工作中我们将严格控制预算,使得预算与决算结果差距减少,做到预算的准确性。

  内部建设:

  一、内部人员培训。社联招新过后我们对本部成员进行了就财务、活动考核、工作计划及工作总结书写培训等等各方面做了耐心细致的引导,从而提高了内部成员的工作素质。同时我们也积极组织本部干事参加其他部门的培训,并强调自学,通过让干事在工作中学习,在工作中进步。现在本部门干事已都能熟练应用word,ppt,excel等办公软件。

  二、部门例会及内部交流。在每周社联例会结束后开部门例会。总结一周工作,简单介绍下周工作计划,然后就是个人总结和内部交流。总体来说会议效果不错,但部分干事反映开会时间较晚影响学习,我们根据情况及时调整。另外根据今年情况干事们在例会后普遍比较疲惫,急于回宿舍拿书赶着上课,开会时部分人不在状态,交流效果较差。因此我们协商后决定在今后两个星期开一次部门会议,沟通感情,增强内部交流,帮助干事们解决实际问题以及工作安排。

  三、部门活动。招新至今本部门共聚餐两次:一次与部门干事在水吧喝水聊天,另外一次给本部门成员过生日。此外部门干事不定时的在图书馆草坪上聊天交流感情。在一起时大家敞开心扉,畅所欲言,缓解了工作和学习的压力同时也增强了彼此之间的感情。另外我们原计划期末聚餐,但因时间和地点等原因我们暂时推迟。工作中发现同学们喜欢一块玩,但是对聚餐形式的聚会比较厌烦,因此我们在今后的工作中要时常留心找一些好玩的让大家充分放松。

  其他日常工作:

  一、社联招新。社联招新是个艰苦的工作。前期宣传,中期现场招新,后期的面试等招新选拔工作。在这期间财务部主要负责招新中的财务工作,在本部门的招新工作和配合其他部门所做的一些工作。在招新中我们发现大部分新生对社联不够了解,他们对社联特别是对社联各部门的了解很大程度上通过报名表后面附带的简介。因此在社联的报名表的各部门介绍就显得格外重要。今年我们部大部分人都是经管会计,和财务管理这两个专业的。这在工作中有很大不便(相同专业的人空余时间不容易错开)。另外招新时招人多少要看部门努力,在招新时要保证人员一定到位。在学生询问时,介绍一定要详细,争取让每个来咨询的人都报名。

  二、正装订制。为配合工作,我们财务部订制了社联正装。当时不了解情况以至于当初走了很多弯路,浪费了很多时间和精力。现在经过长期的工作积累发现其实解决问题有很多种思路,不必要拘泥于特定的一种。打开思路,勇于打破常规,才能做的更好。

  三、胸卡订制。联系商家,统一订制社联工作胸卡,使得社联成员工作更加正规化。

  四、各项活动物资采购。本学期财务部积极配合其他部门相继开展了社团迎新展演、器乐大赛、体育类社团挑战赛以及社团文化节等活动。在各活动中我部主要负责活动中所需物品的购买、会场装扮、现场秩序和之后的社联及社团财务报账工作。活动中我部工作做的较为完善。注重细节、严格要求自己是进一步做好工作的基本保障。在账务工作中,存在的预算与开销差别较大问题,今后会更加重视预算,会把预算做的更完善。五、校三大机构联谊晚会。目前该工作正处于准备与筹划中,联谊晚会是一个轻松地娱乐性活动,最主要的工作是调动大家积极性,准备好本部门节目,鼓励大家展现自我风采提高自信力。通过此项活动能极大提高本部门凝聚力。另外各个部长,副部长也应参与到节目中来,增强与大一干事们的感情。

  20xx年上半年度:

  一、社团活动星级评定:20xx年4月份开展了社团活动星级评定活动,活动中财务部主要负责物资采购,以及参与对各社团评比进行打分,同时汇总各社团星级评定分数,公开结果。

  二、社团文化节闭幕式:20xx年5月协助其他部门开展了社团文化节闭幕式活动,活动中财务部主要负责经费的预算与支出以及各项礼品、奖品的准备。做好资金统筹,确保资金合理运行。

  三、换届:本部门做好换届工作,财务交接工作,以及协助其他部门做好换届工作。

  综合总结:财务部在这半年的时间里正在茁壮成长。但也存在不少问题。但我们会努力!总体来说我们还有以下几项没有做好:

  1、做事尚不够认真细心,在帐务上出现了一些错误,这点我们会改正。争取从我们这一届培养一种财务部特有的认真细心的习惯,做事严格把关。让认真成为财务部的一种习惯,靠大家努力使之成为一种文化。

  2、人员分工尚不够合理,在今年我们部有些人工作过于繁重,而有些人却无事可做造成了人力资源的浪费。另外存在请假现象,导致工作有时无法开展,明年会限定个人请假次数保证工作顺利完成。

  3、交流尚不够充分,今年忙于工作和大一干事交流不够多,不能及时的了解干事们的心理状态。明年会加强与干事的交流,以便更好的完成自己的使命,让新生得到更多的东西。

  4、对上交流尚不够充分,有时候会出现与上级沟通不够导致有些工作做的不到位。

  5、与社团交流尚不够充分,在明年会加强与他们沟通切实解决社团在发展中所遇到的财务问题。

  6、对本部门干事要求尚不够严格,由于大一干事比较稚嫩,加之今年工作较多,财务部整体对干事要求不高。事情虽然做的可以了,但不够精益求精,到明年我们会提高自身要求,把工作做的更好。

  以上是财务部的工作总结,今年我们很累,做的工作很多,但我们不骄傲,我们继续努力做到最好!全力以赴,为发展好社联,丰富成大校园文化生活做出自己的贡献!

社联财务部工作总结2

  审计部主要负责监督各社团的日常财务情况,审查各社团财务的管理,使社团提高资金使用效率,做到物尽其用。严格做好内部审计工作,正确进行核算,规范资金使用。如实反映社团财务状况,对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联审计部审计原则:勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化,使社团活动更好更快发展

  工作细则

  一、要求对各社团进行审计的审计人员进行每月定期抽查所有物品进出,余量,并进行汇总。

  二、详细记录社团审计的每一次活动情况并进行总结然后存档管理。

  三、每月联合社联财务部,为每个社团及社联建立详细真实的的财务部档案管理。

  四、下期换届时对各社团审计进行核对、汇总并进入档案。

  五、每周进行一次部门例会,对本周工作进行总结,对下周工作进行规划,做好工作简报。

  六、在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作,认真完成分配下来的任务。

  七、社团招新后,在规定的时间认真做好对社团会费(社团从会员中收取的活动经费)的审计工作,确保会费收取的合理,合法,合规。

  部门管理

  一、部门人员严格遵守社联管理的规章制度。

  二、进行审计工作时,要求所有审计人员秉承认真负责的工作原则对社团的审计进行严格审查,不得敷衍了事。

  三、部门人员严格遵守社联纪律,开会时不得迟到,不得接打电话,手机必须关静音,不得在会上喧哗。如需请假必须事先告知。严禁在工作群内闲聊。

  会议制度要求:

  1、在会议期间必须将手机调为静音或振动状态,不能接打私人电话,发私人短信。

  2、与会成员不得无故迟到,早退,缺席。

  3、各成员必须在会前做好各项准备工作(笔记本,笔,衣冠整洁)

  4、与会成员应自觉遵守会场纪律,保证会议有序进行。

  5、会议期间,各成员须做好会议记录,会后做好会议总结。

  6、会议提前十五分钟到场

  工作制度要求

  1、各成员对工作要尽职尽责,按时,按制,按量完成份内任务。

  2、保证工作时间联系方式畅通。

  3、各成员之间要团结合作,共创良好的工作环境。

  4、当个人利益与集体利益发生冲突时,应首先选择集体利益,坚持个人服从集体,下级服从上级的原则。

  5、不搞个人主义,不计个人得失,不发表不利于集体的言论,不做有损社联名誉与利益的事。

  6、各成员不得延迟工作和资料的交接工作。

  7、各成员应具备高涨的工作热情,积极地工作态度。

  8、对待工作要有责任心,对待同学的`疑问要有耐心和服务心。

  9、平易近人,自信但不自负,不惹事不怕事,不以组织部成员头衔高居。

  10、对人对事公平公正,不假公济私。

  11、社联内部消息未正式公布前,不得将有关情况以任何理由任何方式外泄。

  12、在完成本职工作的同时,积极协助他人及其他部门完成任务。

  请假制度

  1、普通部门会议及活动需本人提前四小时向部长请假,不得带假(如有特殊情况不能及时到场,事后需出示相关证明交于部长)。

  2、每月内部全体会议及活动需本人携带正式假条提前1天向部长和有关部门请假

  奖罚制度

  1、团队:有罚一起受,有奖一起得。

  2、在重大活动中为部门挣得荣誉,部门内部予以表彰

  3、发表个人的意见被采用并取得良好效果者,予以特殊奖励。

  审计流程

  1、在对社团进行审计工作前,事先汇总将被审计社团的名单,并在审计工作开展前一周对社团财务部负责人进行告知。

  2、在告知社团负责人后,在审计工作前3天对社团的负责人或财务部负责人进行审计培训。

  3、在进行审计工作时,要求审计人员严格按照审计要求对部门的财务运行、管理状况进行跟踪审查以及对社团的资产状况进行核对。

  4、审计工作结束后,对不符合审计要求的社团要求予以改正,严重不符合事实的将予以上报。

  5、对每一次审计工作完成后,把被审计社团按时间归类整理好予以归档保存。

社联财务部工作总结3

  时间过得真快,转眼之间,加入财务部已经快两个多月了时间了。这两个月,我学到了很多。从通过财务部面试的那一天起,我就以自己是财务部的一员而自豪。或许这话有点虚,但确实是我内心的感受。每次开例会,我都感受到了财务部成员的积极与认真,感受到部长和副部长对待工作认真负责的态度。

  两个月的财务部工作经历使我真正了解了财务部这样一个组织,低调、沉稳、深藏不露,在这两个月中我懂得了如何与他人沟通,也使我坚信自己当初选择财务部没有错。

  从开始到现在我们一直没有做什么实际意义上关于财务方面的工作,暂时只是负责通知各个社团财务部长开会,或许听起来很简单, 但实际做起来却有很多注意的方面。比如说通知短信里面要注明:收到请回复。但是如果发出去以后财务部长不回复,就得必须打电话,确认社团财务部长收到通知,而且打电话语气还要得客气的。

  自进入财务部来,我们集体参与的活动貌似也只有社团文化节开幕式上的《非雷勿扰》,剧本,道具什么的几乎都是我们自己安排的`,最后的总体效果也是非常不错的,轰动全场,每一个干事都感到满意。其实,我们最珍惜的是那份集体意识,让人感觉到这是个温暖的部门。大家合作完成一件事后,会有很强的满足感。不是要干的多出色,多引人注意,而是要有自己的特色,做到十分努力。

  财务部工作的历练,我变成了一个有责任感、使命感的人,做事时能为整体的的利益而思考,为自己的工作而努力。我懂得了合作、向他人求助、虚心接受指导的重要,也学会了在某些时候耐心等待的必要,并在处事过程中积累了许多宝贵的经验,在与人合作交往中学到了平日从未涉及的知识。

  我很荣幸自己加入财务部,我们财务部成员之间的友谊早已在这短短的两个月的工作中变得深厚。我衷心希望院团委社团联合会财务部能越做越好。

社联财务部工作总结4

  20xx年度,我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标,认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。

  主要工作内容:

  一、财务管理方面

  1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。

  2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。

  3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。

  4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。

  5、规范了学校津补贴的发放。

  6、做到了以收定支,不负债消费。

  7、认真对待学校的维修工作。

  根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。

  二、固定资产管理方面

  根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

  三、加大经费投入力度

  为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。

  1、争取财政拨款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,争取教育经费。

  2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的.力量,广泛联系,争取预外收入,并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

  3、力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。

社联财务部工作总结5

  在教育局和小学中心校的指导下,我校20xx年在财务工作方面做了不少工作,取得了一定的成绩,同时也有不足之处,下面作以总结。

  一、脚踏实地,做好财务经常性工作

  健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。

  开学前,提前准备好行政事业性收费收据,广泛宣传最新的收费标准,严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。

  要按时记收入支出流水帐,随时与中心小学对帐,经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评,接受教师的监督。

  积极为学校服务,开学后尽快收齐发票,尽快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。

  每月将学校收入支出结存等情况打印公布,便于教师核对。

  二、摸清家底,加强固定资产的管理

  本年,我们依据财政局、教育局的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清了家底,并在此基础上建立了固定资产明细分类帐,增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

  以后再增加的固定资产,随时登记,并刻了固定资产管理章,让校长在发票上签字,引起重视,增强责任心。

  三、量入为出,增强收支按预算管理的`意识

  根据小学中心校的要求,我校对未来一学期的收入,作详细的测算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。

  四、财务公开,加大对财务的监督力度

  我校要四上墙,一是民主理财小组要上墙,二是收费标准要上墙,三是贫困生减免名单要上墙,四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。

  五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能

  报帐员每月按时将报表交给校长,使校长对我校的财务状况心中有数。同时,不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让学校有票就能报销。

  六、自我充电,提高自身业务素质

  经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,进行自我充电,工作中才不至于出现偏差。

  一年来,我校财务工作成绩不少,但更看重的是不足之处。下一年,我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

社联财务部工作总结6

  时光荏苒,岁月如梭,一眨眼我已经在社联度过的时间也不算短了,工作了将近半年时间,在这半年里我有幸作为社联财务部的成员,为财务部贡献自己的力量,同时也学到了很多知识,比如学会了对待账本要严谨再严谨,学会了如何与同学相处,学会了团队合作等不胜枚举。在临近期末考试之际,我有必要对这半年来的工作做一个总结。

  首先从我进入社联说起吧,忆起曾被告知成为财务部的一名干事时喜悦,还有为复试而努力了解社联时的场景,以及复试中的小忐忑,这些我都历历在目。最终我通过了。我是开心的,我的能力得到了认可,而且我也是满怀雄心想要为社联付出同时提升自己。

  其次是具体的工作,作为社联的一分子,首要的是参加每周二的例会,而且不能无故不到,也不能常常请假,我们既然是社联的一员,就要积极参与社联的一切活动,真正融入这个大家庭。值班是我们不可推卸的责任,我们财务部人员数量适中,值班是双班倒的,即每两周值一次班,所以我们工作并不累,这也就不会出现疲劳的现象,在值班时就会保持良好的精神状态,认真投入其中。

  由于这两刚刚纳入新成员,还有进行了换届,所以我们需要在值班时整理社团人员名单,将信息都更新一遍。还有由于各社团也进行了招新活动,收了不少会费,有较大的财务动态,所以我们检查的社团的`财务报表,而且要求社团交上了社团活动经费预算表,我们进行了仔细的审查与整理。

  我们参加了社联为丰富我们的课余文化生活,增加学生之间的交流而举办的干事pk赛,并表演了节目,再有就是,我们很荣幸赶上了社联六周年庆典活动,主席为了锻炼我们的能力,让我们每个人都写了一份xx大学社团联合会六周年庆典晚会的策划,虽然我已开始不懂是什么,但经过多方了解我写出了一份,可能是由于第一次写,没有经验,被退了回来,要求我们改正,于是我再次投入了思考之中,最终完成了我的任务。

  期末即将来临,我们再次要求社团上交财务支出明细表,并在社联值班时间进行了核查和登记。

  以上就是我在社联工作半年后的总结,以后我会更积极为社联付出力量。

社联财务部工作总结7

  转眼间,入司已经3年多了,对我来说虽然得失均有,但总体来说还是颇有收获的,感悟最深的就是财务工作一定要认真仔细,而且财务工作是学无止境,要在工作中不断向他人学习,且不可循规蹈矩,好的工作方法会得到事半功倍的效果。

  个人工作总结如下:

  1、结帐工作:每月及时准确结帐,并在工作中不断学习先进的工作方法,从而提高工作效率和工作质量。

  2、税务事宜:a:准确核算并及时缴纳应交税金,在20xx年度未发生任何税务罚款。b:积极、谨慎配合国地税查帐,保证所提供数据的合理、合法性。

  3、内外审计:积极配合公司的`内、外部审计,保证提供数字的准确性。

  4、往来帐务:a:一般供应商帐务核对:小供应商的核对方法基本无问题,但大供应商的核对方法却很被动,不能很好的保护公司的利益。b:关联企业帐务核对:虽然关联企业内部往来业务多而杂,但我每月都能认真准确地对清帐务,及时发现商品未达及差异原因,并总结出比较高效准确的对帐方法。

  5、库管工作:对库管商品(低值易耗品、营业用品、印刷品、服装、促销用品)进行全面盘点,完成库管帐务的初始化工作,并对库管工作进行跟踪、指导,保证帐务记载的准确、连续性。

  6、固定资产:7月末对固定资产帐实进行核对,出具固定资产盘点报告,并提出将DTU、路由器、打印机进行固定资产管理,保证财务计算口径的统一性。

  工作不足:

  1、应付帐款出现负值的帐务未及时核对,这样不能确保公司的利益。

  2、对公司业务了解不够透彻,不能保证每月及时审核凭证。

  20xx年工作计划:

  1、克服困难,完成领导交给的一切任务。

  2、在工作中要有所突破,寻找好的业务处理及工作方法。

  3、三人行,必有吾师!要不断其他同事学习,也要积极帮助他人工作,发扬团结作战的工作作风。

  已经过去,20xx年我要吸取以往教训、总结经验,不断进步,争取20xx年工作态度、工作方法、工作效率更上一层楼!

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